岗位职责:
独立承担内部审计工作,包括财务审计、内控审计、经济责任审计、经济效益审计、专项审计等审计项目,具体内容包括但不限于以下:
1、全面深入了解公司各项业务,执行风险评估,确定审计、内控等工作范围;
2、做为项目负责人,计划并实施内部审计项目,包括审计工作方案制定、过程执行和汇报、审计问题反馈确认、独立撰写审计报告、整改问题跟进等;
3、与业务部门各项关键控制执行人密切配合,推进各项审计发现的改进工作实施,确保实际控制执行与内控制度及信息系统的要求一致;
4、协助建立有效的内部控制环境,搭建公司内控框架,推动公司内控政策.指引和流程的具体实施;
5、能够通过数字化方式对审计项目进行数据挖掘和风险识别,提高审计效率和准确性。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务专业优先考虑为佳;
2、有2年以上大型企业或集团公司内部审计工作经验,,有独自承担财务审计、经济效益审计、经济责任审计项目的为佳;
3、精通审计、税务法律法规,熟悉行业及企业经营范围、业务流程及会计核算方法;
4、持有CIA证书为佳,具备良好的沟通协调和理解能力,富有高度的责任心和团队合作精神。



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公司规模未知
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公司性质未知
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